岗位职责:
1、负责公司各部门业务执行及工作流程稽查、评估,发现问题或风险并提出合规改进建议;
2、负责监督、跟进稽查问题整改情况。
任职要求:
1、大专及以上学历,专业不限;
2、有五年以上工作经验,
入职企业为:宝泰企业管理咨询有限公司
1、协助内控主管编制内控年度计划、内控管理制度、工作流程和内控手册。
2、独立开展内控专项调查,开展部门和人员访谈,评估内控制度设计和执行的合理性和
一、岗位职责:
1.负责集团下属子公司的账务审核,及各项制度流程的审计。
2.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,编制审计报告及为管理层提供改善工作流程及内部监控的专业意见。
3.子公
注册会计师或税务师
1、熟悉审计或者税审业务并能独立完成业务;
2、具有注册会计师或税务师资格;
3、独立承担小中型项目的审计现场负责人的工作,对项目组人员能够进行有效的管理、协调、督导和培